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決算報告
 

平成18年度決算/総合貸借対照表 (単位:千円)

資産の部
金額
負債の部
金額
流動資産
189,467
流動負債
64,478
固定資産
2,666,520
固定負債
183,419
    負債の部合計
247,897
   
純資産の部
金額
    基本金
197,387
    国庫補助金等特別積立金
2,053,268
    その他の積立金
197,891
    次期繰越活動収支差額
159,544
    純資産の部合計
2,608,090
資産の部合計
2,855,987
負債・純資産の部合計
2,855,987
 
資金収支決算内訳
(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日 (単位:千円)
勘定科目
合計
本部
保育所
学童クラブ
特別擁護
老人ホーム
短期入所
事業
通所介護
事業
居宅介護
支援事業
経常活動による収支
経常収入計
647,297
10,546
150,933
33,922
346,210
36,382
64,553
4,751
経常支出計
616,217
12,454
135,826
32,593
327,219
35,470
67,408
5,247
経常活動資金収支差額
31,080
-1,908
15,107
1,329
18,991
912
-2,855
-496
施設整備等による収支
施設整備等収入計
700
0
700
0
0
0
0
0
施設整備等支出計
10,050
0
2,391
1,000
6,128
0
531
0
施設整備等資金収支差額
-9,350
0
-1,691
-1,000
-6,128
0
-531
0
財務活動による収支
財務収入計
13,861
0
3,400
0
10,461
0
0
0
財務支出計
38,995
605
12,484
329
23,298
569
1,710
0
財務活動資金収支差額
-25,134
-605
-9,084
-329
-12,837
-569
-1,710
0
当期資金収支差額合計
-3,404
-2,513
4,332
0
26
343
-5,096
-496
 
前期末支払資金残高
128,393
2,871
13,472
0
102,645
3,247
5,756
402
当期末支払資金残高
124,989
358
17,804
0
102,671
3,590
660
-94